按照集团2023年审计计划安排,3月中旬,集团纪检室联合财务部成立审计组,对蓝天公寓、阳光馨园、泾渭馨园等3个公租房项目管理情况开展专项审计。
审计组围绕公租房资金收取、公租房管理、公租房申请等方面进行审查。通过查阅公租房台账,实地调查核实房屋现状,着重关注是否存在违规转租转借、无偿占用和改变用途等问题,同时调查核实申请公租房家庭人员的家庭基本信息、住房状况,家庭人员构成、家庭年收入、家庭人均住房面积及类别、家庭财产等情况,进行现场核实,确保公租房的政策得到正确落实。通过本次审计,进一步规范国有资产管理,不断促进企业完善内部管理,确保国有资产的安全性及完整性。
审计组将审计情况及发现问题反馈至被审计单位,并对存在问题整改情况及时跟踪,确保制度严格执行。